|
|
Objednávka |
011/15
|
dopadové dosky
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
E.N.E.S |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
013/15
|
podsypovy material na skolske hrisko
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
Remistav sro Šaľa |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
034/15
|
Pracovná zdravotná služba 12/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Faktúra |
035/15
|
Telekominunikačné sluzby 12/14
|
30,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
29.04.2015 |
|
|
Objednávka |
010/15
|
stravne listky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Le cheque |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
009/15
|
tlaciva triedny vykaz . triedne knihy
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
030/15
|
dovoz stravy ziaci
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
032/15
|
Stravovanie zamestnancov
|
25,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
031/15
|
Stravovanie zamestnancov
|
4,37 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
033/15
|
stravne listky 04/15
|
598,42 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Le CHeQue |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
027/15
|
revízia PO techniky
|
21,91 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Miromax |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
029/15
|
toner do tlaciarni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
|
|
|
Alza -sk |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
028/15
|
Telekominunikačné služby
|
18,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
T mobile |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Objednávka |
008/15
|
Revizia hasiacich pristrojov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Miromax |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
025/15
|
sluzby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
Ives |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
026/15
|
Pracovná zdravotná služba 2/2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
024/15
|
Odstránenie havarijného stavu el. vedenia
|
524,54 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Elektroindukt |
|
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
023/15
|
ramovanie detskych prac
|
50,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Foto Cengel |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
021/15
|
Telekominunikačné služby
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
019/15
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
05.03.2015 |