|
|
Objednávka |
003/15
|
servis IBEU
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Soft Servis |
|
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Objednávka |
002/15
|
Materiál pre údržbu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Sibacol |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
003/15
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
001/15
|
material na udrzbu, hygienu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Blahut RP |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
001/15
|
Telekominunikačné sluzby 12/14
|
28,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
002/15
|
Pracovná zdravotná služba 12/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
016/15
|
platba za elektricku energiu 2014 vyučtovacia
|
76,53 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
009/15
|
Stravovanie zamestnancov
|
21,09 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
04.03.2015 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
dovoz stravy ziaci 12
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
material na udržbu
|
60,84 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Blahut RP |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
kancelarske potreby
|
123,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Alcom |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
Nabytok do ucebne
|
671,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Alex školský nábytok |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
144/14
|
Telekominunikačné služby 11/14
|
18,66 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
33,30 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
5,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
farby na PV
|
93,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
CREACTIVE |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Telekominunikačné sluzby 12/14
|
18,66 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
3,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Wifi router
|
102,18 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
Alza -sk |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Objednávka |
045/14
|
kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
Alcom |
|
|
|
|
20.01.2015 |