|
|
Faktúra |
017/14
|
licencia programu 2014- WEB
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
Asc Agenda |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
002/14
|
Telekominunikačné služby 01/14
|
33,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
016/14
|
Telekominunikačné služby 01/14
|
33,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
026/14
|
Telekominunikačné služby 02/14
|
32,93 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
015/14
|
platba za elektricku energiu 2014
|
mesačne167 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
014/14
|
učebné pomôcky
|
91,20 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Hobla Didakticke a uč. pomocky |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
012/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
6,08 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
011/14
|
Stravovanie zamestnancov
|
35,52 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
013/14
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
009/14
|
treningový seminár pre ped.zamestnancov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Marta Halašová |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
010/14
|
Pracovná zdravotná služba 01/2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
009/14
|
nastavenie servera
|
85,00 |
s DPH |
007/14
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
FDC Viktor Sajvald |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
006/14
|
uhlie eko hrasok
|
660,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
007/14
|
nastavenia servera
|
85,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
FDC Viktor Sajvald |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
005/14
|
upgrade WIN IBEU 2014
|
272,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Soft Servis |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Objednávka |
004/14
|
učebne pomocky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Hobla didakticke a cvic. pomocky |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
008/14
|
upgrade softveru WIN IBEU
|
271,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Soft Servis |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
007/14
|
Materiál - údržba
|
50,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
|
|
|
Siba Col Banská Štiavnica |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
58/2014
|
uhlie ekohrasok
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
31.01.2014 |
31.12.2015 |
31.01.2014 |
Uholné sklady |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Objednávka |
003/14
|
tabuľa, lavičky
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
Školex |
|
|
|
|
31.01.2014 |