|
|
Objednávka |
042/13
|
pílenie stromov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
Dušan Kalman |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0109/13
|
štrk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
|
|
|
ján Čamaj |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
040/13
|
štrk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
Ján Čamaj |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0107/13
|
Telekomunikačné služby
|
20,16 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
041/13
|
materiál na na opravy
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
RP Domácnosť |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0103/13
|
Telekominunikačné služby 10/13
|
36,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0102/13
|
treningový seminár pre ped.zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Halašová |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0102/13
|
Stravovanie zamestnancov
|
42,18 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0101/13
|
Stravovanie zamestnancov
|
7,22 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
039/13
|
uhlie eko hrasok
|
1 900.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Uholné sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Objednávka |
038/13
|
treningový seminár pre ped.zamestnancov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
|
|
|
PhDr. Marta Halašová |
|
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0100/13
|
materiál - spotreba
|
213,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
RP Domácnosť |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
099/13
|
ruze - mimorozpočtové
|
72,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
R Maletič |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
098/13
|
Telekominunikačné služby 09/13
|
35,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
095/13
|
poistne plnenia
|
28,44 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
097/13
|
Služby techniky BOZP PO
|
39,83 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Prevent Banská Štiavnica |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
096/13
|
Pracovná zdravotná služba 09/2013
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
094/13
|
licencia upgrade 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
ASC Agenda |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
093/13
|
inštalacia obrazu SP
|
298,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
POS AM |
|
|
|
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
092/13
|
Telekomunikačné služby 09.2013
|
20,17 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2013 |