|
|
Faktúra |
046/13
|
zahradne lavicky - projekt mimorozpoctové
|
455,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
SUNNY |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
020/13
|
elektronicka kniha
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
|
|
|
InfraSlovakia |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
019/13
|
zahradne lavicky - projekt mimorozpoctové
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
|
|
|
SUNNY |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
044/13
|
Pracovná zdravotná služba za 3.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
043/13
|
Materiál - údržba
|
31,12 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
|
|
|
Siba Col Banská Štiavnica |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
018/13
|
Potreby pre zahradu- projekt
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Zahradkarske potreby |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
017/13
|
Poukazky Sodexo pas
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Sodexo Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
041/13
|
Poukážka na stravu
|
503,26 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
|
|
|
Sodexo pas Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
040/13
|
Telekomunikačné služby 03.2012
|
17,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
T mobile Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
050/13
|
PC komponenty
|
190,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Alza SK |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
016/13
|
potreby pre zahradu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
Zahradkarske potreby |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
050/13
|
PC komponenty
|
190,50 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
|
|
|
InfraSlovakia |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
039/13
|
Vzdelavaci- seminar poplatok
|
59,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
ProReko Inštitut vzdelavania |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
015/13
|
PC komponenty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Alza SK |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Objednávka |
014/13
|
spotrebny material - ziarovky poistky
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
Elis - Stanislav Lukáč |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
038/13
|
revízia PO techniky
|
12,26 |
s DPH |
|
|
07.04.2013 |
|
|
|
Miromax |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
036/13
|
Pracovná zdravotná služba za 1.
|
19,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2013 |
|
|
Faktúra |
037/13
|
Telekominunikačné služby
|
35,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
037/13
|
Telekominunikačné služby
|
35,89 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
035/13
|
Pracovná zdravotná služba za 3.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
11.04.2013 |