|
Objednávka |
007
|
Údržba interaktívnej tabule
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Triumph Adler Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
006
|
Stravné poukážky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Sodexo pas Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
020
|
Vodné, stočné
|
67,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
|
|
|
Veolia Banska Bystrica |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
Objednávka |
008/2013
|
Materiál pre údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Sibacol Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
019
|
Korčule 10 ks
|
307,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
|
|
|
Draft Lecice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
005
|
Hnedé uhlie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Uholne sklady Nová Baňa |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
018
|
Služby programu ASC Agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
ASC Agenda Bratislava |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
6217685
|
Dodávka elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
SSE Žilina |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
004
|
Materiál pre údržbu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Sibacol Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
2012/000253
|
Obnovenie služieb a technická podpora WIN IBEU
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
147/2012
|
Podpora aktivít žiakov tvotrivé dielne
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Nadácia COOP Jednota |
|
|
|
|
11.06.2012 |
|
Faktúra |
017
|
Služby k programu WIN IBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
016
|
Pracovná zdravotná služba
|
19,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
PZS Banská Bystrica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
015
|
Telekominunikačné služby
|
49,16 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Slovak telecom |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Zmluva |
01/2012
|
Poskytnutie dotácie od MsU Banská Štiavnica
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
|
|
|
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
002
|
Korčiule 10 ks
|
307,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Draft Levice |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
012
|
Stavovanie zamestnancov
|
3,04 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
014
|
Servisne služby rok 2012 program uščovníctvo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
Softserrvis Žarnovica |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
013
|
Stravovanie zamestnancov
|
17,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2012 |
|
|
|
ŠJ pri DM Assisi, Štiavnické Bane |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Objednávka |
003
|
Kancelarsky stol
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2012 |