• Objednávky, faktúry

  • Objednávky, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      VO: Podlimitná zákazka 58/2014 uhlie ekohrasok 8 400,00 s DPH 21.01.2014 31.01.2014 31.12.2015 31.01.2014 Uholné sklady 12.02.2014
      Faktúra Fa2011_002 s DPH 21.02.2011
      Faktúra 188/21 Obedy zam 09/21 (RN) 30 39,30 s DPH CRZ:122019 05.10.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 179/21 Token - prístup do ŠP 98,40 s DPH 059/21 24.09.2021 PosAm, s.r.o. 28.09.2021 28.09.2021
      Objednávka 064/16 Token pre prístup do ŠP 98,40 s DPH 22.09.2021 PosAm s.r.o. 22.06.2001
      Faktúra 180/21 Palivové drevo 4m3 80,00 s DPH 060/21 24.09.2021 Remstav - Piliarska výroba BS 29.09.2021 24.09.2021
      Faktúra 181/21 Učebnice 67,50 s DPH 034/21 27.09.2021 SPN - Mladé letá, sro nenormatívne FP ŠR 29.09.2021 27.09.2021
      Objednávka 065/21 Stravné kupóny 10/21 (220 ks á 3,85) 847,00 s DPH CRZ:042019 01.10.2021 Up Slovensko zrážky zam: 336,60€ 01.10.2021
      Faktúra 182/21 Stravné lístky 10/21 (220 ks á 3,85) 850,05 s DPH 065/21 CRZ:052019 01.10.2021 Up Slovensko 336,60 € zdroj 72c (zrážky zam) 05.10.2021 01.10.2021
      Faktúra 183/21 Dovoz palivového dreva 37,20 s DPH 061/21 01.10.2021 Ergonel, sro 01.10.2021 12.10.2021
      Faktúra 184/21 Dovoz obedov žiakom 09/21 40,00 s DPH CRZ:072019 05.10.2021 Sl. ČK B. Štiavnica 07.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 185/21 Obedy zam 09/21 (P) 30 42,30 s DPH CRZ:122019 05.10.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane zdroj 72c (42,30€ ) 07.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 186/21 Obedy žiaci 06/21 (P) 345 414,43 s DPH CRZ:122019 05.10.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane zdr.72c: 190,36€ zdr.14: 224,07,00€ preplatok 0,40€ 07.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 187/21 Obedy žiaci 09/21 (RN)328 429,88 s DPH CRZ:122019 05.10.2021 ŠJ pri DM Assisi ŠT. Bane 07.10.2021 05.10.2021
      Faktúra 190/21 Telefón 10/20 29,40 s DPH CRZ:132017 06.10.2021 Slovak telekom, a.s. BA 15.10.2021 06.10.2021
      Faktúra 189/20 "BEZKRIEDY" 13.9.21-12.9.2022 12,00 s DPH 11/02/011 06.10.2021 KOMENSKY sro KE 15.10.2021 06.10.2021
      Faktúra 177/21 Telefón 09/20 51,07 s DPH CRZ:132017 22.09.2021 Slovak telekom, a.s. BA 29.09.2021 24.09.2021
      Faktúra 191/21 Výkon zodpovednej osoby za OOU10/21 58,80 s DPH CRZ:082017 07.10.2021 EuroTrading, s.r.o. 15.10.2021 07.10.2021
      Faktúra 192/21 Služby BOZPaPO 09/2020 40,00 s DPH CRZ:022017 07.10.2021 LABOZPO -T. Ladoš, BS 15.10.2021 07.10.2021
      Faktúra 193/21 Zber, odvoz odpadu jedálne 09/21 28,80 s DPH CRZ:112019 08.10.2021 ESPIK group s.r.o. 14.10.2021 08.10.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3819
    • Kontakty

      • Špeciálna základná škola
      • +421 45 692 26 25
      • Novozámocká 11
        969 01 Banská Štiavnica
        Slovakia
      • 35984643
      • 2021632052
    • Prihlásenie